Faktúra č. DFB/23/0437

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0437
  • Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie na krajské kolo súťaže Zenit
  • Dátum doručenia: 23.11.2023
  • Celková hodnota: 189,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť