Faktúra č. DFB/23/0416

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0416
  • Popis fakturovaného plnenia: VUC net 11/2023
  • Dátum doručenia: 10.11.2023
  • Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o prip.z 31.7.2007
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť