Faktúra č. DFB/23/0395

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0395
  • Popis fakturovaného plnenia: elektro tovar pre ŠK a ŠI
  • Dátum doručenia: 27.10.2023
  • Celková hodnota: 281,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť