Faktúra č. DFB/23/0383

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0383
  • Popis fakturovaného plnenia: multimediálne centrum + príslušenstvo
  • Dátum doručenia: 18.10.2023
  • Celková hodnota: 148,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť