Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0379
- Popis fakturovaného plnenia: Toner do tlačiarne - mzd.učtáreň
- Dátum doručenia: 16.10.2023
- Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 220/23
- Dátum zverejnenia: 19.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť