Faktúra č. DFB/23/0374

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0374
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina ŠB1 za 9/2023
  • Dátum doručenia: 13.10.2023
  • Celková hodnota: 3 270,12 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600477436
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť