Faktúra č. DFB/23/0367

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0367
  • Popis fakturovaného plnenia: opravné vyúčtovanie elektriny za 3/2023 ŠB2
  • Dátum doručenia: 12.10.2023
  • Celková hodnota: -93,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600477437
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť