Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0349
- Popis fakturovaného plnenia: projekt ESF - zahraničná cesta Brusel 5.-8.10.2023
- Dátum doručenia: 05.10.2023
- Celková hodnota: 9 540,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.199/23
- Dátum zverejnenia: 09.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť