Faktúra č. DFB/23/0340

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0340
  • Popis fakturovaného plnenia: školenie ISO 9001:2015 - ADA
  • Dátum doručenia: 02.10.2023
  • Celková hodnota: 420,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 206/23
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť