Faktúra č. DFB/23/0339

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0339
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner do tlačiarne -prax
  • Dátum doručenia: 02.10.2023
  • Celková hodnota: 113,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 203/23
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť