Faktúra č. DFB/23/0325

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0325
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner do tlačiarní ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 20.09.2023
  • Celková hodnota: 630,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 191/23
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť