Faktúra č. DFB/23/0320

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0320
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina ŠB2 za 8/2023
  • Dátum doručenia: 19.09.2023
  • Celková hodnota: 155,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600477437
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť