Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0317
- Popis fakturovaného plnenia: projekt ESF - zahraničná cesta Paríž 20.-22.9.2023
- Dátum doručenia: 19.09.2023
- Celková hodnota: 9 240,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.184/23
- Dátum zverejnenia: 26.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť