Faktúra č. DFB/23/0305

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0305
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha zemný plyn ŠK, ŠI 9/2023
  • Dátum doručenia: 06.09.2023
  • Celková hodnota: 11 215,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č.6303012614
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť