Faktúra č. DFB/23/0298

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0298
  • Popis fakturovaného plnenia: projekt Erasmus+ A1: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 31.08.2023
  • Celková hodnota: 8,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 177/23
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť