Faktúra č. DFB/23/0294

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0294
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné 24.05.23-18.8.2023 ŠI
  • Dátum doručenia: 25.08.2023
  • Celková hodnota: 596,12 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 07.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť