Faktúra č. DFB/23/0293

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0293
  • Popis fakturovaného plnenia: sieťový kábel (ku kamere v šatniach) ŠK
  • Dátum doručenia: 23.08.2023
  • Celková hodnota: 194,77 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.172/23
  • Dátum zverejnenia: 01.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť