Faktúra č. DFB/23/0291

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0291
  • Popis fakturovaného plnenia: Služby počítačovej siete SANET 7-9/2023
  • Dátum doručenia: 17.08.2023
  • Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č.70031/05
  • Dátum zverejnenia: 24.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť