Faktúra č. DFB/23/0276

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0276
  • Popis fakturovaného plnenia: zabezpečenie VO - oprava asfaltovej plochy pri ŠB2
  • Dátum doručenia: 01.08.2023
  • Celková hodnota: 450,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 04.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť