Faktúra č. DFB/23/0249

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0249
  • Popis fakturovaného plnenia: nová verzia Magma 7-9/2023
  • Dátum doručenia: 10.07.2023
  • Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SW/OD/2013/14
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť