Faktúra č. DFB/23/0246

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0246
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily 7/2023 ŠK, ŠI
  • Dátum doručenia: 04.07.2023
  • Celková hodnota: 141,85 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č.046950
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť