Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0239
- Popis fakturovaného plnenia: Systémová podpora MAGMA 2.Q2023
- Dátum doručenia: 30.06.2023
- Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SW/OD/2013/14
- Dátum zverejnenia: 04.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť