Faktúra č. DFB/23/0232

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0232
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby - Cvičná škola
  • Dátum doručenia: 23.06.2023
  • Celková hodnota: 37,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 145/23
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť