Faktúra č. DFB/23/0211

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0211
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina ŠI za 5/2023
  • Dátum doručenia: 08.06.2023
  • Celková hodnota: 596,63 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600477433
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť