Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0206
- Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál na ŠI
- Dátum doručenia: 05.06.2023
- Celková hodnota: 246,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.106/23
- Dátum zverejnenia: 16.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť