Faktúra č. DFB/23/0193

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0193
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač a výsek superobalov - 555 ks
  • Dátum doručenia: 26.05.2023
  • Celková hodnota: 552,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 121/23
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
121/23 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. 53000161 552,00 € 18.05.2023 30.05.2023 Objednávka
Tlačiť