Faktúra č. DFB/23/0189

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0189
  • Popis fakturovaného plnenia: webinár:príplatky za profesijný rozvoj pedag.2023 ADA
  • Dátum doručenia: 22.05.2023
  • Celková hodnota: 106,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.109/23
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť