Faktúra č. DFB/23/0177

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0177
  • Popis fakturovaného plnenia: projekt Erasmus+ Akreditovaný 1: zabezpečenie mobility 15 žiakov + 2 učitelia Rakúsko - Viedeň
  • Dátum doručenia: 10.05.2023
  • Celková hodnota: 25 519,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť