Faktúra č. DFB/23/0163

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0163
  • Popis fakturovaného plnenia: ESF projekt : Exkurzia -Junior internet 27.-29.4.2023
  • Dátum doručenia: 27.04.2023
  • Celková hodnota: 6 421,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.091/23
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť