Faktúra č. DFB/23/0158

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0158
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 21.04.2023
  • Celková hodnota: 375,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 096/23
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
096/23 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 375,60 € 14.04.2023 22.04.2023 Objednávka
Tlačiť