Faktúra č. DFB/23/0148

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0148
  • Popis fakturovaného plnenia: telefón 3/2023
  • Dátum doručenia: 12.04.2023
  • Celková hodnota: 21,19 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o prip.z 31.7.2007
  • Dátum zverejnenia: 18.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť