Faktúra č. DFB/23/0141

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0141
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily 4/2023 ŠK, ŠI
  • Dátum doručenia: 05.04.2023
  • Celková hodnota: 171,39 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č.046950
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť