Faktúra č. DFB/23/0128

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0128
  • Popis fakturovaného plnenia: Systémová podpora MAGMA 1.Q2023
  • Dátum doručenia: 31.03.2023
  • Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SW/OD/2013/14
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť