Faktúra č. DFB/23/0127

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0127
  • Popis fakturovaného plnenia: projekt Erasmus+ VALT - učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 30.03.2023
  • Celková hodnota: 502,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť