Faktúra č. DFB/23/0118

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0118
  • Popis fakturovaného plnenia: publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.23
  • Dátum doručenia: 20.03.2023
  • Celková hodnota: 49,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: zo dňa 10.1.2023
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť