Faktúra č. DFB/23/0116

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0116
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 20.03.2023
  • Celková hodnota: 392,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.074/23
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť