Faktúra č. DFB/23/0110

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0110
  • Popis fakturovaného plnenia: projekt ESF: didaktické prostriedky pre prírodovednú učebňu
  • Dátum doručenia: 13.03.2023
  • Celková hodnota: 6 534,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: KZ 24.11.2022
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť