Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0107
- Popis fakturovaného plnenia: pomocný materiál ŠB2
- Dátum doručenia: 13.03.2023
- Celková hodnota: 227,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 069/23
- Dátum zverejnenia: 20.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť