Faktúra č. DFB/23/0089

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0089
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery do tlačiarne sekretariát
  • Dátum doručenia: 01.03.2023
  • Celková hodnota: 339,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 060/23
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
060/23 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 339,00 € 24.02.2023 03.03.2023 Objednávka
Tlačiť