Faktúra č. DFB/23/0083

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0083
  • Popis fakturovaného plnenia: projekt ESF: 3D tlačiareň, softwér, školiaci materiál a potreby
  • Dátum doručenia: 28.02.2023
  • Celková hodnota: 6 348,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: KZ z 24.8.2021
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť