Faktúra č. DFB/23/0064

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0064
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 14.02.2023
  • Celková hodnota: 974,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 041/23
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť