Faktúra č. DFB/23/0040

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0040
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné ŠK+ŠI 1/2023
  • Dátum doručenia: 02.02.2023
  • Celková hodnota: 1 943,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z19.3.15,d.28.12.22
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť