Faktúra č. DFB/23/0038

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0038
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha zemný plyn ŠK, ŠI 1-2/2023
  • Dátum doručenia: 02.02.2023
  • Celková hodnota: 11 215,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č.6303012614
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť