Faktúra č. DFB/23/0031

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0031
  • Popis fakturovaného plnenia: regál, skrinky, stôl ŠK, ŠI
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 625,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť