Faktúra č. DFB/23/0019

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: online konferencia: odpady po 1.1.2023
  • Dátum doručenia: 19.01.2023
  • Celková hodnota: 154,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 011/23
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť