Faktúra č. DFB/23/0016
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o.
- IČO: 53000161
- Adresa: Hríbová 1883/4, 082 21 VEĽKÝ ŠARIŠ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0016
- Popis fakturovaného plnenia: graf.spracovanie, tlač a väzba kalendárov 2023
- Dátum doručenia: 18.01.2023
- Celková hodnota: 2 106,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 009/23
- Dátum zverejnenia: 24.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009/23 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. | 53000161 | 2 106,00 € | 10.01.2023 | 19.01.2023 | Objednávka |