Faktúra č. DFB/23/0014

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0014
  • Popis fakturovaného plnenia: súťaž - občerstvenie pre súťažiacich - džús
  • Dátum doručenia: 17.01.2023
  • Celková hodnota: 7,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť