Faktúra č. DFB/23/0011

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 1-3/2023
  • Dátum doručenia: 13.01.2023
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SPIN-283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť