Faktúra č. DFB/23/0007

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0007
  • Popis fakturovaného plnenia: Pranie prádla ŠI, ŠK obrusy
  • Dátum doručenia: 11.01.2023
  • Celková hodnota: 446,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť