Faktúra č. DFB/23/0005

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: služby RAP r.2023
  • Dátum doručenia: 09.01.2023
  • Celková hodnota: 964,51 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SPIN-283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť